 |
【 歳 入 】 |
(単位:千円) |
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
9月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 1 |
市税 |
6,739,927 |
6,739,927 |
|
6,739,927 |
|
| 2 |
地方譲与税 |
554,000 |
554,000 |
|
554,000 |
|
| 3 |
利子割交付金 |
34,000 |
34,000 |
|
34,000 |
|
| 4 |
配当割交付金 |
23,000 |
23,000 |
|
23,000 |
|
| 5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
13,000 |
13,000 |
|
13,000 |
|
| 6 |
地方消費税交付金 |
547,000 |
547,000 |
|
547,000 |
|
| 7 |
ゴルフ場利用税交付金 |
21,000 |
21,000 |
|
21,000 |
|
| 8 |
自動車取得税交付金 |
164,000 |
164,000 |
|
164,000 |
|
| 9 |
地方特例交付金 |
48,000 |
48,000 |
17,453 |
65,453 |
交付額の確定 |
| 10 |
地方交付税 |
8,215,000 |
8,215,000 |
223,182 |
8,438,182 |
交付額の確定 |
| 11 |
交通安全対策特別交付金 |
11,600 |
11,600 |
|
11,600 |
|
| 12 |
分担金及び負担金 |
338,578 |
338,578 |
|
338,578 |
|
| 13 |
使用料及び手数料 |
352,830 |
352,830 |
|
352,830 |
|
| 14 |
国庫支出金 |
2,218,733 |
2,214,840 |
▲2,934 |
2,211,906 |
市町村合併推進体制整備補助金▲22,000 地方道路整備臨時交付金19,950 |
| 15 |
県支出金 |
1,093,772 |
1,064,345 |
34,850 |
1,099,195 |
後期高齢者医療保険基盤安定費負担金27,230 合併市町村支援交付金10,000 |
| 16 |
財産収入 |
121,939 |
121,939 |
|
121,939 |
|
| 17 |
寄附金 |
250 |
310 |
640 |
950 |
|
| 18 |
繰入金 |
417,985 |
456,989 |
4,420 |
461,409 |
国保特別会計繰入金4,420 |
| 19 |
繰越金 |
50,000 |
50,000 |
593,568 |
643,568 |
前年度繰越金の確定 |
| 20 |
諸収入 |
975,726 |
976,089 |
2,428 |
978,517 |
東北自動車道救急業務支弁金2,428 |
| 21 |
市債 |
3,387,700 |
3,388,400 |
87,839 |
3,476,239 |
岩代文化体育施設整備事業債59,500 合併特例債29,000 名目津の湯施設整備事業債23,200 臨時財政対策債15,139 市道整備事業債▲22,000 |
| 歳入計 |
25,328,040 |
25,334,847 |
961,446 |
26,296,293 |
|
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
9月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 1 |
議会費 |
257,019 |
257,019 |
|
257,019 |
|
| 2 |
総務費 |
3,022,315 |
3,021,347 |
225,300 |
3,246,647 |
財政調整基金繰入金200,000 名目津の湯整備事業23,235 税電子申告導入等経費21,872 上下水道資産調査委託▲26,000 |
| 3 |
民生費 |
4,890,507 |
4,886,765 |
57,484 |
4,944,249 |
後期高齢者基盤安定繰出金36,306 過年度国県支出金返還金17,160 あだちこども館改修事業1,675 |
| 4 |
衛生費 |
2,219,422 |
2,222,023 |
14,030 |
2,236,053 |
給水工事補助金12,230 |
| 5 |
労働費 |
12,261 |
12,261 |
|
12,261 |
|
| 6 |
農林水産業費 |
1,130,218 |
1,131,361 |
11,900 |
1,143,261 |
堆肥づくりサポートセンター整備事業11,121 |
| 7 |
商工費 |
1,195,853 |
1,195,853 |
777 |
1,196,630 |
観光圏推進事業負担金325 |
| 8 |
土木費 |
4,578,293 |
4,578,716 |
56,242 |
4,634,958 |
道路等修繕料29,600 除雪機リース料12,100 地方道路臨時交付金事業10,000 道路照明修繕料等7,952 |
| 9 |
消防費 |
827,003 |
827,003 |
4,285 |
831,288 |
東北自動車道救急業務支弁金2,428 |
| 10 |
教育費 |
3,260,672 |
3,260,672 |
70,333 |
3,331,005 |
岩代文化体育施設整備事業59,788 |
| 11 |
災害復旧費 |
2 |
2 |
6,131 |
6,133 |
公共土木災害復旧事業4,200
農業施設災害復旧事業1,931 |
| 12 |
公債費 |
3,884,273 |
3,884,273 |
449,841 |
4,334,114 |
繰上償還元金462,193
償還金利子▲12,352 |
| 13 |
諸支出金 |
1 |
1 |
|
1 |
|
| 14 |
予備費 |
50,201 |
57,551 |
65,123 |
122,674 |
財源留保 |
| 歳出計 |
25,328,040 |
25,334,847 |
961,446 |
26,296,293 |
|
 |
(単位:千円) |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
9月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 国民健康保険(事業勘定) |
6,100,084 |
6,189,036 |
21,612 |
6,210,648 |
後期高齢者支援金24,843 |
国民健康保険
(直営診療施設勘定) |
124,500 |
124,500 |
5,649 |
130,149 |
前年度繰越金の確定 |
| 老人保健 |
594,141 |
648,572 |
|
648,572 |
|
| 後期高齢者医療 |
581,270 |
581,270 |
▲102,739 |
478,531 |
保険料納付金▲139,066
保険料軽減相当分納付金36,306 |
| 介護保険(保険事業勘定) |
3,672,997 |
3,672,997 |
26,230 |
3,699,227 |
前年度繰越金の確定 |
介護保険
(介護サービス事業勘定) |
16,788 |
16,788 |
826 |
17,614 |
前年度繰越金の確定 |
| 土地取得 |
37,412 |
37,412 |
|
37,412 |
|
| 公設地方卸売市場 |
11,426 |
11,426 |
|
11,426 |
|
| 工業団地造成事業 |
25,036 |
25,036 |
|
25,036 |
|
| 佐勢ノ宮住宅団地造成事業 |
51,898 |
51,898 |
|
51,898 |
|
| 安達簡易水道事業 |
29,833 |
29,833 |
|
29,833 |
|
| 岩代簡易水道事業 |
192,451 |
192,451 |
|
192,451 |
|
| 東和簡易水道事業 |
446,491 |
455,616 |
|
455,616 |
|
| 安達下水道事業 |
409,064 |
409,064 |
|
409,064 |
|
| 岩代下水道事業 |
212,471 |
212,471 |
486 |
212,957 |
施設修繕費360 |
| 茂原財産区 |
2,111 |
2,111 |
|
2,111 |
|
| 田沢財産区 |
374 |
374 |
|
374 |
|
| 石平財産区 |
3,942 |
3,942 |
|
3,942 |
|
| 針道財産区 |
120 |
120 |
|
120 |
|
| 小手森財産区 |
1,184 |
1,184 |
|
1,184 |
|
| 特別会計合計 |
12,513,593 |
12,666,101 |
▲47,936 |
12,618,165 |
|
| ※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。 |
|
 |
(単位:千円) |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
9月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 工業団地造成事業 |
463,716 |
463,716 |
|
463,716 |
|
| 宅地造成事業 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| 水道事業 |
1,609,310 |
1,609,310 |
|
1,609,310 |
|
| 下水道事業 |
1,021,276 |
1,021,276 |
5,328 |
1,026,604 |
国・県補助金返還金2,663
企業債償還金(繰上償還)1,100 |
| 企業会計合計 |
3,094,302 |
3,094,302 |
5,328 |
3,099,630 |
|
| ※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。 |
|
|