 |
【 歳 入 】 |
(単位:千円) |
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
9月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 1 |
市税 |
6,061,602 |
6,061,602 |
|
6,061,602 |
|
| 2 |
地方譲与税 |
509,000 |
509,000 |
|
509,000 |
|
| 3 |
利子割交付金 |
29,000 |
29,000 |
|
29,000 |
|
| 4 |
配当割交付金 |
11,000 |
11,000 |
|
11,000 |
|
| 5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
|
| 6 |
地方消費税交付金 |
543,000 |
543,000 |
|
543,000 |
|
| 7 |
ゴルフ場利用税交付金 |
19,000 |
19,000 |
|
19,000 |
|
| 8 |
自動車取得税交付金 |
108,001 |
108,001 |
|
108,001 |
|
| 9 |
地方特例交付金 |
88,996 |
88,996 |
▲ 2,595 |
86,401 |
交付額の確定 |
| 10 |
地方交付税 |
8,767,000 |
8,767,000 |
▲ 99,051 |
8,667,949 |
交付額の確定 |
| 11 |
交通安全対策特別交付金 |
11,600 |
11,600 |
|
11,600 |
|
| 12 |
分担金及び負担金 |
409,191 |
409,191 |
|
409,191 |
|
| 13 |
使用料及び手数料 |
316,888 |
316,888 |
|
316,888 |
|
| 14 |
国庫支出金 |
1,877,631 |
2,654,803 |
188,690 |
2,843,493 |
地域情報通信基盤整備推進交付金86,800 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金21,407 子育て応援特別手当交付金54,000 民間木造住宅耐震診断促進事業補助金12,000 |
| 15 |
県支出金 |
1,159,423 |
1,198,323 |
1,702 |
1,200,025 |
水田農業改革支援事業県補助金77 森林整備加速化・林業再生基金事業補助金1,600 |
| 16 |
財産収入 |
117,107 |
117,107 |
1,000 |
118,107 |
配当金1,000 |
| 17 |
寄附金 |
233 |
4,775 |
1,017 |
5,792 |
|
| 18 |
繰入金 |
655,554 |
665,948 |
21,407 |
687,355 |
地域振興整備基金繰入金1,407 美術品等取得基金繰入金20,000 |
| 19 |
繰越金 |
50,000 |
200,000 |
423,467 |
623,467 |
前年度繰越金の確定 |
| 20 |
諸収入 |
933,286 |
963,186 |
124,197 |
1,087,383 |
市工業団地造成事業資金貸付金返納元金125,000 |
| 21 |
市債 |
3,276,300 |
3,337,400 |
203,443 |
3,540,843 |
地域情報通信基盤整備事業債173,600 合併特例債38,700 臨時財政対策債8,543 |
| 歳入計 |
24,944,812 |
26,016,820 |
863,277 |
26,880,097 |
|
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
9月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 1 |
議会費 |
265,809 |
265,809 |
|
265,809 |
|
| 2 |
総務費 |
3,136,758 |
3,200,579 |
488,750 |
3,689,329 |
財政調整基金積立金194,752 地域情報通信基盤整備推進交付金事業260,400 |
| 3 |
民生費 |
5,073,111 |
5,125,326 |
82,343 |
5,207,669 |
住宅手当緊急特別措置事業5,304 子育て応援特別手当支給事業57,150 |
| 4 |
衛生費 |
2,212,159 |
2,287,005 |
210 |
2,287,215 |
|
| 5 |
労働費 |
12,177 |
12,177 |
|
12,177 |
|
| 6 |
農林水産業費 |
1,210,960 |
1,249,758 |
3,528 |
1,253,286 |
さくらの郷トイレ改修工事1,407 里山再生対策事業1,600 |
| 7 |
商工費 |
1,180,016 |
1,266,655 |
150 |
1,266,805 |
|
| 8 |
土木費 |
2,696,730 |
3,144,334 |
48,818 |
3,193,152 |
除雪対策費6,818 若宮・野辺線整備事業4,000 向原上竹線整備事業34,000 |
| 9 |
消防費 |
831,852 |
865,652 |
11,634 |
877,286 |
地震防災ハザードマップ作成12,000 |
| 10 |
教育費 |
4,742,559 |
4,926,125 |
23,150 |
4,949,275 |
学校施設整備事業2,200 作品寄贈謝礼20,000 |
| 11 |
災害復旧費 |
2 |
2 |
|
2 |
|
| 12 |
公債費 |
3,482,814 |
3,482,814 |
251,140 |
3,733,954 |
繰上償還等元金251,140 |
| 13 |
諸支出金 |
1 |
1 |
|
1 |
|
| 14 |
予備費 |
99,864 |
190,583 |
▲ 46,446 |
144,137 |
財源調整 |
| 歳出計 |
24,944,812 |
26,016,820 |
863,277 |
26,880,097 |
|
 |
(単位:千円) |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
9月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 国民健康保険(事業勘定) |
5,833,358 |
5,963,039 |
33,577 |
5,996,616 |
前年度繰越金の確定等 |
国民健康保険
(直営診療施設勘定) |
141,851 |
141,851 |
1,305 |
143,156 |
前年度繰越金の確定 |
| 老人保健 |
6,159 |
12,771 |
820 |
13,591 |
医療費支給費820 |
| 後期高齢者医療 |
521,564 |
521,564 |
1,621 |
523,185 |
保険料納付金1,216 保険料過誤納還付金405 |
| 介護保険(保険事業勘定) |
4,066,748 |
4,068,587 |
31,792 |
4,100,379 |
前年度繰越金の確定 |
介護保険
(介護サービス事業勘定) |
20,062 |
20,062 |
978 |
21,040 |
前年度繰越金の確定 |
| 土地取得 |
14,639 |
14,639 |
|
14,639 |
|
| 公設地方卸売市場 |
7,937 |
9,037 |
|
9,037 |
|
| 工業団地造成事業 |
36,244 |
36,244 |
|
36,244 |
|
| 佐勢ノ宮住宅団地造成事業 |
52,582 |
52,582 |
|
52,582 |
|
| 安達簡易水道事業 |
26,448 |
28,548 |
|
28,548 |
|
| 岩代簡易水道事業 |
114,306 |
123,206 |
|
123,206 |
|
| 東和簡易水道事業 |
424,524 |
450,346 |
|
450,346 |
|
| 安達下水道事業 |
262,775 |
262,775 |
1,479 |
264,254 |
マンホール等移転工事1,479 |
| 岩代下水道事業 |
118,240 |
118,240 |
|
118,240 |
|
| 茂原財産区 |
1,362 |
1,362 |
|
1,362 |
|
| 田沢財産区 |
345 |
345 |
|
345 |
|
| 石平財産区 |
3,576 |
3,576 |
|
3,576 |
|
| 針道財産区 |
130 |
130 |
|
130 |
|
| 小手森財産区 |
1,276 |
1,276 |
|
1,276 |
|
| 特別会計合計 |
11,654,126 |
11,830,180 |
71,572 |
11,901,752 |
|
| ※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。 |
|
 |
(単位:千円) |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
9月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 工業団地造成事業 |
455,590 |
455,590 |
124,752 |
580,342 |
市工業団地造成事業資金貸付金返納元金125,000 |
| 宅地造成事業 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| 水道事業 |
1,391,527 |
1,441,197 |
14,300 |
1,455,497 |
配水管等修繕7,000 第六次拡張事業2,300 施設改良事業5,000 |
| 下水道事業 |
1,160,139 |
1,160,139 |
|
1,160,139 |
|
| 企業会計合計 |
3,007,256 |
3,056,926 |
139,052 |
3,195,978 |
|
| ※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。 |
|
|