 |
【 歳 入 】 |
(単位:千円) |
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
12月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 1 |
市税 |
6,061,602 |
6,061,602 |
|
6,061,602 |
|
| 2 |
地方譲与税 |
509,000 |
509,000 |
|
509,000 |
|
| 3 |
利子割交付金 |
29,000 |
29,000 |
|
29,000 |
|
| 4 |
配当割交付金 |
11,000 |
11,000 |
|
11,000 |
|
| 5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
|
| 6 |
地方消費税交付金 |
543,000 |
543,000 |
|
543,000 |
|
| 7 |
ゴルフ場利用税交付金 |
19,000 |
19,000 |
|
19,000 |
|
| 8 |
自動車取得税交付金 |
108,001 |
108,001 |
|
108,001 |
|
| 9 |
地方特例交付金 |
88,996 |
86,401 |
|
86,401 |
|
| 10 |
地方交付税 |
8,767,000 |
8,667,949 |
|
8,667,949 |
|
| 11 |
交通安全対策特別交付金 |
11,600 |
11,600 |
|
11,600 |
|
| 12 |
分担金及び負担金 |
409,191 |
410,583 |
1,279 |
411,862 |
菅田橋整備工事負担金1,192 |
| 13 |
使用料及び手数料 |
316,888 |
316,888 |
|
316,888 |
|
| 14 |
国庫支出金 |
1,877,631 |
2,844,884 |
511 |
2,845,395 |
障害者介護給付費国庫負担金16,032 生活保護扶助費国庫負担金37,345 子育て応援特別手当交付金▲54,000 |
| 15 |
県支出金 |
1,159,423 |
1,214,832 |
60,385 |
1,275,217 |
障害者介護給付費県負担金8,016 福祉施設等整備事業県補助金62,500 家畜排せつ物利活用施設整備事業県補助金▲31,179 |
| 16 |
財産収入 |
117,107 |
118,107 |
103,000 |
221,107 |
(財)二本松市ふるさと振興公社出捐金返還金103,000 |
| 17 |
寄附金 |
233 |
5,792 |
2,054 |
7,846 |
|
| 18 |
繰入金 |
655,554 |
687,355 |
|
687,355 |
|
| 19 |
繰越金 |
50,000 |
623,467 |
|
623,467 |
|
| 20 |
諸収入 |
933,286 |
1,087,572 |
14,565 |
1,102,137 |
建物損害共済金13,200 |
| 21 |
市債 |
3,276,300 |
3,540,843 |
▲ 77,800 |
3,463,043 |
合併特例債▲73,800 下水道事業債(過疎債)▲2,500 |
| 歳入計 |
24,944,812 |
26,897,876 |
103,994 |
27,001,870 |
|
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
12月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 1 |
議会費 |
265,809 |
262,506 |
|
262,506 |
|
| 2 |
総務費 |
3,136,758 |
3,626,000 |
128,324 |
3,754,324 |
地域振興整備基金積立金103,070 新基幹系システム各種帳票修正業務委託19,500 |
| 3 |
民生費 |
5,073,111 |
5,191,798 |
115,016 |
5,306,814 |
介護給付事業15,904 訓練等給付事業16,160 福祉施設等整備事業補助金62,500 子育て応援特別手当支給事業▲57,150 |
| 4 |
衛生費 |
2,212,159 |
2,295,384 |
▲ 1,254 |
2,294,130 |
東和簡易水道事業繰出金▲1,254 |
| 5 |
労働費 |
12,177 |
12,177 |
|
12,177 |
|
| 6 |
農林水産業費 |
1,210,960 |
1,235,869 |
▲ 115,012 |
1,120,857 |
堆肥づくりサポートセンター整備事業▲123,675 ダム管理費6,940 |
| 7 |
商工費 |
1,180,016 |
1,259,830 |
29,934 |
1,289,764 |
工場等立地激励金7,521 (財)二本松菊栄会運営費補助金21,813 |
| 8 |
土木費 |
2,696,730 |
3,191,039 |
33,510 |
3,224,549 |
道路・側溝等補修事業8,500 一般市道整備事業13,000 市営住宅改修工事13,200 |
| 9 |
消防費 |
831,852 |
877,286 |
4,669 |
881,955 |
全国瞬時警報システム整備工事3,934 |
| 10 |
教育費 |
4,742,559 |
4,914,910 |
12,294 |
4,927,204 |
子育て支援対策臨時特別事業4,000 体育施設修繕費4,600 |
| 11 |
災害復旧費 |
2 |
5,852 |
|
5,852 |
|
| 12 |
公債費 |
3,482,814 |
3,733,954 |
|
3,733,954 |
|
| 13 |
諸支出金 |
1 |
1 |
|
1 |
|
| 14 |
予備費 |
99,864 |
291,270 |
▲ 103,487 |
187,783 |
財源調整 |
| 歳出計 |
24,944,812 |
26,897,876 |
103,994 |
27,001,870 |
|
 |
(単位:千円) |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
12月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 国民健康保険(事業勘定) |
5,833,358 |
5,994,117 |
76,519 |
6,070,636 |
保険給付費142,061 |
国民健康保険
(直営診療施設勘定) |
141,851 |
143,156 |
|
143,156 |
|
| 老人保健 |
6,159 |
13,591 |
|
13,591 |
|
| 後期高齢者医療 |
521,564 |
523,185 |
620 |
523,805 |
保険料納付書等作成費620 |
| 介護保険(保険事業勘定) |
4,066,748 |
4,102,345 |
25,101 |
4,127,446 |
保険給付費30,577 |
介護保険
(介護サービス事業勘定) |
20,062 |
21,040 |
|
21,040 |
|
| 土地取得 |
14,639 |
14,639 |
|
14,639 |
|
| 公設地方卸売市場 |
7,937 |
9,037 |
|
9,037 |
|
| 工業団地造成事業 |
36,244 |
36,244 |
|
36,244 |
|
| 佐勢ノ宮住宅団地造成事業 |
52,582 |
52,582 |
|
52,582 |
|
| 安達簡易水道事業 |
26,448 |
28,548 |
|
28,548 |
|
| 岩代簡易水道事業 |
114,306 |
120,402 |
|
120,402 |
|
| 東和簡易水道事業 |
424,524 |
442,722 |
▲ 1,254 |
441,468 |
公債費▲1,254 |
| 安達下水道事業 |
262,775 |
264,254 |
0 |
264,254 |
財源内訳の変更 |
| 岩代下水道事業 |
118,240 |
118,240 |
▲ 10,139 |
108,101 |
汚泥脱水処理業務委託1,208 下水道管渠等工事▲11,347 |
| 茂原財産区 |
1,362 |
1,362 |
|
1,362 |
|
| 田沢財産区 |
345 |
345 |
|
345 |
|
| 石平財産区 |
3,576 |
3,576 |
|
3,576 |
|
| 針道財産区 |
130 |
130 |
|
130 |
|
| 小手森財産区 |
1,276 |
1,276 |
|
1,276 |
|
| 特別会計合計 |
11,654,126 |
11,890,791 |
90,847 |
11,981,638 |
|
| ※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。 |
|
 |
(単位:千円) |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
12月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 工業団地造成事業 |
455,590 |
580,342 |
|
580,342 |
|
| 宅地造成事業 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| 水道事業 |
1,391,527 |
1,458,241 |
▲ 15,963 |
1,442,278 |
新基幹系水道システムリース料負担金257 下水道関連水道管布設替工事▲16,470 |
| 下水道事業 |
1,160,139 |
1,159,984 |
3,588 |
1,163,572 |
建設事業7,647 下水道事業計画策定費▲4,120 |
| 企業会計合計 |
3,007,256 |
3,198,567 |
▲ 12,375 |
3,186,192 |
|
| ※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。 |
|
|