 |
【 歳 入 】 |
(単位:千円) |
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
3月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 1 |
市税 |
6,061,602 |
6,061,602 |
209,449 |
6,271,051 |
市民税112,278 固定資産税97,181 |
| 2 |
地方譲与税 |
509,000 |
509,000 |
▲ 10,000 |
499,000 |
決算見込による減 |
| 3 |
利子割交付金 |
29,000 |
29,000 |
|
29,000 |
|
| 4 |
配当割交付金 |
11,000 |
11,000 |
▲ 5,000 |
6,000 |
決算見込による減 |
| 5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
|
| 6 |
地方消費税交付金 |
543,000 |
543,000 |
|
543,000 |
|
| 7 |
ゴルフ場利用税交付金 |
19,000 |
19,000 |
|
19,000 |
|
| 8 |
自動車取得税交付金 |
108,001 |
108,001 |
|
108,001 |
|
| 9 |
地方特例交付金 |
88,996 |
86,401 |
|
86,401 |
|
| 10 |
地方交付税 |
8,767,000 |
8,667,949 |
|
8,667,949 |
|
| 11 |
交通安全対策特別交付金 |
11,600 |
11,600 |
|
11,600 |
|
| 12 |
分担金及び負担金 |
409,191 |
411,862 |
90 |
411,952 |
|
| 13 |
使用料及び手数料 |
316,888 |
316,888 |
▲ 819 |
316,069 |
|
| 14 |
国庫支出金 |
1,877,631 |
3,247,535 |
▲ 23,226 |
3,224,309 |
児童手当国庫負担金▲8,397 地域環境保全対策費等補助金▲6,000 疾病予防対策事業費等補助金▲8,800 交通結節点改善事業国庫補助金▲76,000 地域活力基盤創造交付金83,600 |
| 15 |
県支出金 |
1,159,423 |
1,279,507 |
4,691 |
1,284,198 |
国民健康保険基盤安定費県負担金11,714 ふるさと雇用再生特別基金事業補助金▲6,009 |
| 16 |
財産収入 |
117,107 |
221,107 |
▲ 3,815 |
217,292 |
基金積立金利子▲3,475 土地売払収入▲580 |
| 17 |
寄附金 |
233 |
7,846 |
3,100 |
10,946 |
|
| 18 |
繰入金 |
655,554 |
681,095 |
▲ 323,069 |
358,026 |
財政調整基金繰入金▲200,000 社会福祉基金繰入金▲50,557 教育振興基金繰入金▲50,000 |
| 19 |
繰越金 |
50,000 |
623,467 |
|
623,467 |
|
| 20 |
諸収入 |
933,286 |
1,102,137 |
▲ 34 |
1,102,103 |
|
| 21 |
市債 |
3,276,300 |
3,358,343 |
▲ 60,800 |
3,297,543 |
合併特例債▲22,300 地方道路等整備事業債▲38,100 |
| 歳入計 |
24,944,812 |
27,297,340 |
▲ 209,433 |
27,087,907 |
|
|
款 |
当初
予算額 |
予算現計 |
3月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 1 |
議会費 |
265,809 |
262,506 |
▲ 2,520 |
259,986 |
議員報酬▲360 行政視察等旅費▲1,560 |
| 2 |
総務費 |
3,136,758 |
3,777,932 |
87,309 |
3,865,241 |
財政調整基金積立金147,981 海外派遣事業▲6,567 道の駅管理費▲18,718 選挙執行経費▲26,975 |
| 3 |
民生費 |
5,073,111 |
5,314,984 |
▲ 21,357 |
5,293,627 |
老人ホーム入所措置費▲13,915 福祉施設等整備事業補助金10,800 児童手当▲15,100 |
| 4 |
衛生費 |
2,212,159 |
2,295,080 |
▲ 50,658 |
2,244,422 |
生活習慣病予防事業▲16,984 妊婦健康診査事業▲8,151 水道事業会計繰出金▲14,178 |
| 5 |
労働費 |
12,177 |
12,177 |
|
12,177 |
|
| 6 |
農林水産業費 |
1,210,960 |
1,152,932 |
▲ 13,360 |
1,139,572 |
戦略的産地づくり総合支援事業補助▲5,782 森林病害虫等防除事業▲2,539 |
| 7 |
商工費 |
1,180,016 |
1,317,264 |
▲ 26,456 |
1,290,808 |
市民交流センター管理運営経費▲7,600 工業団地造成事業特別会計繰出金▲12,847 |
| 8 |
土木費 |
2,696,730 |
3,382,549 |
▲ 85,221 |
3,297,328 |
若宮・野辺線整備事業▲39,343 公共下水道繰出金▲14,827 表東公園整備事業▲8,787 歴史まちづくり整備事業▲10,672 市営住宅建替事業▲6,960 |
| 9 |
消防費 |
831,852 |
881,955 |
▲ 1,836 |
880,119 |
ハザードマップ作成費▲1,615 |
| 10 |
教育費 |
4,742,559 |
5,012,114 |
▲ 60,025 |
4,952,089 |
東和小学校建設事業▲50,000 |
| 11 |
災害復旧費 |
2 |
5,852 |
|
5,852 |
|
| 12 |
公債費 |
3,482,814 |
3,733,954 |
▲ 62,444 |
3,671,510 |
償還元金1,405 償還等利子▲63,849 |
| 13 |
諸支出金 |
1 |
1 |
|
1 |
|
| 14 |
予備費 |
99,864 |
148,040 |
27,135 |
175,175 |
財源留保 |
| 歳出計 |
24,944,812 |
27,297,340 |
▲ 209,433 |
27,087,907 |
|
 |
(単位:千円) |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
3月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 国民健康保険(事業勘定) |
5,833,358 |
6,070,636 |
19,341 |
6,089,977 |
事業費確定 |
国民健康保険
(直営診療施設勘定) |
141,851 |
143,156 |
|
143,156 |
|
| 老人保健 |
6,159 |
13,591 |
|
13,591 |
|
| 後期高齢者医療 |
521,564 |
523,805 |
▲ 30,108 |
493,697 |
事業費確定 |
| 介護保険(保険事業勘定) |
4,066,748 |
4,127,446 |
▲ 38,161 |
4,089,285 |
事業費確定 |
介護保険
(介護サービス事業勘定) |
20,062 |
21,040 |
909 |
21,949 |
事業費確定 |
| 土地取得 |
14,639 |
14,639 |
▲ 2,749 |
11,890 |
事業費確定 |
| 公設地方卸売市場 |
7,937 |
9,037 |
|
9,037 |
|
| 工業団地造成事業 |
36,244 |
36,244 |
▲ 12,847 |
23,397 |
事業費確定 |
| 佐勢ノ宮住宅団地造成事業 |
52,582 |
52,582 |
|
52,582 |
|
| 安達簡易水道事業 |
26,448 |
28,548 |
▲ 1,004 |
27,544 |
事業費確定 |
| 岩代簡易水道事業 |
114,306 |
120,402 |
▲ 5,348 |
115,054 |
事業費確定 |
| 東和簡易水道事業 |
424,524 |
441,468 |
▲ 34,981 |
406,487 |
事業費確定 |
| 安達下水道事業 |
262,775 |
264,254 |
▲ 6,694 |
257,560 |
事業費確定 |
| 岩代下水道事業 |
118,240 |
108,101 |
▲ 2,702 |
105,399 |
事業費確定 |
| 茂原財産区 |
1,362 |
1,362 |
|
1,362 |
|
| 田沢財産区 |
345 |
345 |
|
345 |
|
| 石平財産区 |
3,576 |
3,576 |
|
3,576 |
|
| 針道財産区 |
130 |
130 |
|
130 |
|
| 小手森財産区 |
1,276 |
1,276 |
|
1,276 |
|
| 特別会計合計 |
11,654,126 |
11,981,638 |
▲ 114,344 |
11,867,294 |
|
| ※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。 |
|
 |
(単位:千円) |
| 会計名 |
当初
予算額 |
予算現計 |
3月
補正額 |
合計 |
備考(主な要素) |
| 工業団地造成事業 |
455,590 |
580,342 |
|
580,342 |
|
| 宅地造成事業 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| 水道事業 |
1,391,527 |
1,442,278 |
▲ 63,928 |
1,378,350 |
事業費確定 |
| 下水道事業 |
1,160,139 |
1,163,572 |
▲ 13,538 |
1,150,034 |
事業費確定 |
| 企業会計合計 |
3,007,256 |
3,186,192 |
▲ 77,466 |
3,108,726 |
|
| ※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。 |
|
|