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 6月定例会補正予算の概要

【 歳 入 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 6月
補正額
合計 備考(主な要素)
1 市税 5,952,330 5,952,330 5,952,330
2 地方譲与税 457,000 457,000 457,000
3 利子割交付金 21,000 21,000 21,000
4 配当割交付金 2,000 2,000 2,000
5 株式等譲渡所得割交付金 300 300 300
6 地方消費税交付金 532,000 532,000 532,000
7 ゴルフ場利用税交付金 20,000 20,000 20,000
8 自動車取得税交付金 100,000 100,000 100,000
9 地方特例交付金 82,000 82,000 82,000
10 地方交付税 8,761,000 8,761,000 8,761,000
11 交通安全対策特別交付金 11,600 11,600 11,600
12 分担金及び負担金 374,053 374,053 374,053
13 使用料及び手数料 318,571 318,571 318,571
14 国庫支出金 2,262,818 2,262,818 41,886 2,304,704 安全・安心な学校づくり交付金41,886
15 県支出金 1,261,249 1,261,249 62 1,261,311 農業委員会交付金589 水田農業改革支援事業県補助金▲527
16 財産収入 80,917 80,917 80,917
17 寄附金 1 1 1,520 1,521
18 繰入金 358,081 358,081 2,336 360,417 老人保健特別会計繰入金1,136 教育振興基金繰入金1,200
19 繰越金 50,000 50,000 350,000 400,000 前年度繰越金
20 諸収入 1,018,899 1,018,899 50,256 1,069,155 市中小企業経営合理化資金貸付金返納元金50,000 移住・交流推進支援事業助成金2,000 赤十字救護車補助金1,164 農地有効利用支援整備事業補助金▲3,250
21 市債 2,151,700 2,151,700 91,200 2,242,900 地方道路等整備事業債5,300 学校教育施設等整備事業債59,300 認定子ども園整備事業債25,200
歳入計 23,815,519 23,815,519 537,260 24,352,779
 
【 歳 出 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 6月
補正額
合計 備考(主な要素)
1 議会費 246,116 246,116 246,116
2 総務費 3,246,216 3,246,216 11,736 3,257,952 地域振興整備基金積立金1,520 定住・二地域居住促進事業2,000 市民税等賦課事務3,378
3 民生費 6,069,847 6,069,847 4,803 6,074,650 介護給付費分繰出金2,698 保育所一般管理経費1,715
4 衛生費 2,191,531 2,191,531 339 2,191,870 健康づくり推進事業339
5 労働費 11,512 11,512 11,512
6 農林水産業費 1,023,463 1,023,463 48,922 1,072,385 用排水路補修事業12,000 農業用施設整備事業31,500 林道整備事業6,500
7 商工費 1,282,865 1,282,865 50,000 1,332,865 中小企業経営合理化資金貸付金50,000
8 土木費 2,183,898 2,183,898 263,935 2,447,833 道路・側溝等補修事業等道路維持費150,000 一般市道整備事業100,000 地域公園管理経費6,700
9 消防費 871,483 871,483 399 871,882 備品購入費399
10 教育費 3,141,352 3,141,352 160,989 3,302,341 学校施設整備事業101,245 認定子ども園整備事業36,092 施設修繕費16,131
11 災害復旧費 2 2 2
12 公債費 3,440,714 3,440,714 3,440,714
13 諸支出金 1 1 1
14 予備費 106,519 106,519 ▲ 3,863 102,656 財源調整
歳出計 23,815,519 23,815,519 537,260 24,352,779
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 6月
補正額
合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 6,223,458 6,223,458 ▲ 87,025 6,136,433 国保本算定(確定)に伴う補正
国民健康保険
(直営診療施設勘定)
117,541 117,541 117,541
老人保健 2,508 2,508 2,503 5,011 前年度精算分繰出金、返還金
後期高齢者医療 497,043 497,043 497,043
介護保険(保険事業勘定) 4,152,859 4,152,859 17,769 4,170,628 高額医療合算介護サービス等費21,593
介護保険
(介護サービス事業勘定)
19,421 19,421 19,421
土地取得 352,174 352,174 352,174
公設地方卸売市場 7,366 7,366 7,366
工業団地造成事業 24,748 24,748 24,748
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 51,744 51,744 51,744
安達簡易水道事業 30,191 30,191 30,191
岩代簡易水道事業 151,350 151,350 151,350
東和簡易水道事業 246,022 246,022 246,022
安達下水道事業 288,738 288,738 9,000 297,738 下水道建設事業9,000
岩代下水道事業 69,111 69,111 69,111
茂原財産区 1,695 1,695 1,695
田沢財産区 283 283 283
石平財産区 3,295 3,295 3,295
針道財産区 120 120 120
小手森財産区 1,092 1,092 1,092
特別会計合計 12,240,759 12,240,759 ▲ 57,753 12,183,006
※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 6月
補正額
合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 348,133 348,133 348,133
宅地造成事業 0 0 0
水道事業 1,415,222 1,427,612 71,854 1,499,466 配水管修繕費1,854 施設改良事業70,000
下水道事業 1,152,682 1,152,682 1,152,682
企業会計合計 2,916,037 2,928,427 71,854 3,000,281
※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。
 
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