広報にほんまつNo.155
12/40

12広報にほんまつ 2018.10皆さんが納めた「税金」をはじめとして、「市の財産」「市の借金」「国・県からの補助金」などのお金がどのように使われているかを知っていただくため、定期的に財政状況を公表しています。平成29年度決算の詳細については、決算書および関連資料を本庁企画財政課のほか、各支所、住民センター、公民館、図書館に備え付けていますので閲覧ください。決算報告02 一般会計 歳出28年度に比べて34億6,426万円の減額新二本松市総合計画がより効果的に展開されるよう、主要施策を選定し実施しました。また、原子力災害に係る放射能除染や健康管理対策も、引き続き実施しました。01 一般会計 歳入28年度に比べて41億1,926万円の減額県支出金のうち除染対策事業交付金が減少したほか、繰越金や地方交付税、国庫支出金などが減少しました。一方で市税や繰入金等の自主財源は増加しました。一般会計決算額歳入総額429億3,084万円歳出総額414億4,353万円差引14億8,731万円 平成30年度へ繰り越すべき財源4億5,818万円 実質収支額10億2,913万円市民1人当たり市税負担額11万2,463円市民1人当たりに使われたお金74万5,951円市民1人当たりの借金84万6,807円(別表)市債の残高詳細自主財源(25.3%)依存財源(74.7%)繰越金県支出金市税62億4,823万円(14.6%)21億4,231万円(5.0%)繰入金諸収入10億966万円(2.4%)8億1,212万円(1.9%)その他分担金・負担金使用料・手数料5億5,397万円(1.3%)1億1,441万円(0.3%)148億6,289万円(34.6%)地方交付税94億1,858万円(21.9%)国庫支出金33億2,116万円(7.7%)市債28億778万円(6.5%)地方譲与税・交付金16億3,973万円(3.8%)衛生費108億7,193万円(26.2%)消防費13億1,062万円(3.2%)労働費議会費2億5,556万円(0.6%)829万円(0.1%)商工費20億4,853万円(4.9%)災害復旧費16億9,235万円(4.1%)公債費30億2,775万円(7.3%)土木費30億4,546万円(7.3%)民生費83億2,428万円(20.1%)農林水産業費42億6,054万円(10.3%)教育費34億 795万円(8.2%)31億9,027万円(7.7%)総務費歳入合計 429億3,084万円(前年比8.8%減)歳出合計 414億4,353万円(前年比7.7%減)会 計H29年度末残高合計市民1人当たり残高H29年度末対前年度一般会計329億3,144万円59万2,740円+ 7,150円特別会計38億3,062万円6万8,948円▲ 447円企業会計102億8,482万円18万5,119円▲ 2,233円合計470億4,688万円84万6,807円+ 4,470円※市債は対前年度比で3億5千万円ほど減りましたが、人口減少により、市民一人当たりでは4,470円の増額となりました。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です